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内审内调内控

更新时间:2018/9/24 9:42:45 来源:www.onobbb.com 浏览次数:1404

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一、内部控制制度审计的主要作用

1.促进国家方针、政策及财经法规和企业内部经营决策和规章制度的正确实施和对内各部门和流转环节进行有效控制;促进企业建立良好的内部控制环境,促进会计信息的真实性、正确性和财务活动的有效性、合法性;促进财产物资的安全性和完整性。

2.提高审计工作效率和质量。目前企业对内部审计的要求越来越高,审计工作量越来越大,而内部控制审计的评价可有效的确定审计重点、减少审计样查,节约时间和人力成本,提高审计效率和质量,达到有效履行审计职责,强化审计监督的目的。

3.是突出审计重点。通过对单位内部控制制度的可信赖程度进行鉴定和评价,针对内部控制制度的薄弱环节分析,明确审计重点和内容,保证了审计重点和方向,提高审计质量。

内部审计通过日常开展的审计工作,围绕内部控制,结合审计项目强化对内控制度执行情况审计,及时发现执行不到或制度缺陷,强化制度和标准的执行,进一步完善制度标准。

二、日聪的优势
日聪是专业的上市协调机构,为企业提供上市前的财税内审内调内控、财税规划、资产重组、兼并收购等前置辅导服务,并为企业提供与上市公司发言人、投行、包销商、造市商、证券律师、证券会计师等专业人士的协调服务,实现企业上市目标。 我们的服务范围:香港上市,中国上市,美国上司,新加坡上市,马来西亚上市,英国上市等。


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